2022年5月6日,都投集團召開第一屆審計委員會第一次會議,審議2021年度融資管理專項審計及內(nèi)部控制專項檢查報告有關(guān)事項,審計委員會主任何勁松,委員王蕊、劉非洋、羅雷、李蜀雅及審計組現(xiàn)場負責人參加會議。
會上,李蜀雅分別對融資管理專項審計及內(nèi)部控制專項檢查發(fā)現(xiàn)問題進行逐項匯報。審計委員會委員聽取匯報后,對審計報告有關(guān)內(nèi)容展開討論,并表決通過審計報告內(nèi)容。
審計委員會主任何勁松對下一步審計整改工作提出三點工作要求:一是要提高政治站位,強化集團董事會對審計委員會的領(lǐng)導(dǎo),堅持問題導(dǎo)向防控風險;二是要堅持審計歐運用,不斷強化審計監(jiān)督職能,分類、分層、分級劃分審計發(fā)現(xiàn)問題,推動問題整改工作;三是要提升審計質(zhì)效,推動科學統(tǒng)籌,促進高質(zhì)量發(fā)展,聚焦重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié),充分運用審計成果倒逼制度完善、管理規(guī)范,逐步健全集團治理體系與管理機制。
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